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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: FLAVIO EDUINO RABUSKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5511 Data de lançamento: 26/10/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PNAE
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PNAE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
116.00 REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...................... -TOMATE.................................................... 3,20 371,20
50.00 -CEBOLA MÉDIA.............................................. 2,25 112,50
0.10 -ALHO...................................................... 13,50 1,35
54.00 -TEMPERO VERDE............................................. 1,20 64,80
72.00 -ALFACE.................................................... 1,05 75,60
3.00 -BETERRABA................................................. 2,10 6,30
29.00 -BATATA INGLESA............................................ 2,25 65,25
1.00 -BATATA DOCE............................................... 1,70 1,70
24.00 -BRÓCOLIS.................................................. 2,00 48,00
47.00 -FEIJÃO PRETO.............................................. 3,50 164,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2012 REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...................... -TOMATE.................................................... -CEBOLA MÉDIA.............................................. -ALHO...................................................... -TEMPERO VERDE............................................. -ALFACE.................................................... -BETERRABA................................................. -BATATA INGLESA............................................ -BATATA DOCE............................................... -BRÓCOLIS.................................................. -FEIJÃO PRETO.............................................. 911,20
07/11/2012 Liquidação de empenho nesta data 911,20
08/11/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 911,20
TOTAL 911,20 911,20 911,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.