Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5726 |
Data de lançamento: |
08/11/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
Conta de Despesa: |
3469.07.10.10.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF.PAGAMENTO DA PARCELA Nº127,CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº049.264-36 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO............ |
4.442,59 |
4.442,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2012 |
REF.PAGAMENTO DA PARCELA Nº127,CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº049.264-36 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO............ |
4.442,59 |
|
|
08/11/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
4.442,59 |
|
08/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20011 |
|
|
4.442,59 |
TOTAL |
4.442,59 |
4.442,59 |
4.442,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.