Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.96.90.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IGE-2743.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5748/2012 QUE FOI ANULADO,POIS HOUVE A NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA)....................................................
881,53
881,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2012
PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IGE-2743.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5748/2012 QUE FOI ANULADO,POIS HOUVE A NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA)....................................................
881,53
26/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
881,53
26/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
881,53
TOTAL
881,53
881,53
881,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.