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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: EILTON I NEU

Dados do Empenho
Número do empenho: 594 Data de lançamento: 10/02/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SER UTILIZADO COMO SUPRIMENTO NAS IMPRESSORAS DOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE................................. -CARTUCHO DE TINTA PRETA HP22 NOVO......................... 49,00 98,00
2.00 -CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP22 NOVO...................... 58,00 116,00
1.00 -CARTUCHO DE TINTA PRETA 901 NOVO.......................... 49,00 49,00
1.00 -CARTUCHO DE TINTA COLORIDA 901 NOVO....................... 58,00 58,00
7.00 -RECARGA DE CARTUCHO 122 PRETO............................. 15,00 105,00
2.00 -RECARGA DE CARTUCHO 122 COLORIDO.......................... 20,00 40,00
5.00 -RECARGA DE CARTUCHO 901 PRETO............................. 15,00 75,00
3.00 -RECARGA DE CARTUCHO 901 COLORIDO.......................... 20,00 60,00
1.00 -RECARGA DE CARTUCHO 92.................................... 15,00 15,00
1.00 -RECARGA DE CARTUCHO 93.................................... 20,00 20,00
1.00 -RECARGA TONER SANSUNG..................................... 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2012 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SER UTILIZADO COMO SUPRIMENTO NAS IMPRESSORAS DOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE................................. -CARTUCHO DE TINTA PRETA HP22 NOVO......................... -CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP22 NOVO...................... -CARTUCHO DE TINTA PRETA 901 NOVO.......................... -CARTUCHO DE TINTA COLORIDA 901 NOVO....................... -RECARGA DE CARTUCHO 122 PRETO............................. -RECARGA DE CARTUCHO 122 COLORIDO.......................... -RECARGA DE CARTUCHO 901 PRETO............................. -RECARGA DE CARTUCHO 901 COLORIDO.......................... -RECARGA DE CARTUCHO 92.................................... -RECARGA DE CARTUCHO 93.................................... -RECARGA TONER SANSUNG..................................... 696,00
15/02/2012 Liquidação de empenho nesta data 696,00
02/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 696,00
TOTAL 696,00 696,00 696,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.