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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 602 Data de lançamento: 13/02/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS PARA REALIZAR A REVISÃO DOS 70,000 KILÔMETROS DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361.................................................... -ÓLEO MOTOR 5W40........................................... 33,23 116,30
1.00 -ADITIVO SISTEMA DE INJEÇÃO................................ 80,00 80,00
1.00 -LIMPA CORPO BORBOLETA..................................... 10,00 10,00
1.00 -ADITIVO LIMPA PARABRISA................................... 8,40 8,40
5.00 -DESINGRIPANTE............................................. 2,73 13,65
2.00 -LIMPA CONTATO............................................. 3,15 6,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2012 REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS PARA REALIZAR A REVISÃO DOS 70,000 KILÔMETROS DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361.................................................... -ÓLEO MOTOR 5W40........................................... -ADITIVO SISTEMA DE INJEÇÃO................................ -LIMPA CORPO BORBOLETA..................................... -ADITIVO LIMPA PARABRISA................................... -DESINGRIPANTE............................................. -LIMPA CONTATO............................................. 234,65
08/03/2012 Liquidação de empenho nesta data 234,65
16/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 234,65
TOTAL 234,65 234,65 234,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.