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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6279 Data de lançamento: 18/12/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3319.01.17.30.10.00 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE FOLHA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2012. 5.664,55 5.664,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2012 REFERENTE FOLHA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2012. 5.664,55
18/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 5.664,55
27/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 623,06
27/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 3,25
28/12/2012 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -5.038,24
28/12/2012 -5.038,24
TOTAL 626,31 626,31 626,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 27/12/2012 3,25 Lançada
INSS 27/12/2012 623,06 Lançada
TOTAL   626,31