Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6291 |
Data de lançamento: |
18/12/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
Conta de Despesa: |
3319.01.14.30.00.00 - 13. SALÁRIO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE FOLHA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2012. |
28.472,54 |
28.472,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2012 |
REFERENTE FOLHA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2012. |
28.472,54 |
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18/12/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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28.472,54 |
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27/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.982,98 |
27/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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159,03 |
27/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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670,62 |
28/12/2012 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-25.659,91 |
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28/12/2012 |
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-25.659,91 |
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TOTAL |
2.812,63 |
2.812,63 |
2.812,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
27/12/2012 |
1.982,98 |
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Lançada |
PENSAO ALIMENTICIA |
27/12/2012 |
670,62 |
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Lançada |
INSS |
27/12/2012 |
159,03 |
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Lançada |
TOTAL |
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2.812,63 |
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