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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6299 Data de lançamento: 18/12/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa: 3319.01.14.30.00.00 - 13. SALÁRIO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE FOLHA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2012. 1.770,10 1.770,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2012 REFERENTE FOLHA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2012. 1.770,10
18/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.770,10
27/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 167,01
28/12/2012 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -1.603,09
28/12/2012 -1.603,09
TOTAL 167,01 167,01 167,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 27/12/2012 167,01 Lançada
TOTAL   167,01