Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ISU-6353,DE USO DA SEC.DE SAÚDE (FUNASA).................... -GEOMETRIA..................................................
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2012
REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ISU-6353,DE USO DA SEC.DE SAÚDE (FUNASA).................... -GEOMETRIA..................................................
100,00
21/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
100,00
28/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.