Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.......................... -PAR DE PALHETA 16" (KOMBI IPO-9822).......................
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.......................... -PAR DE PALHETA 16" (KOMBI IPO-9822)....................... -LÂMPADA(KOMBI IPO-9822)................................... -CORREIA DE COMANDO(KOMBI IQT-7066)........................ -TENSOR CORREIA COMANDO....................................
247,00
27/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
247,00
28/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
247,00
TOTAL
247,00
247,00
247,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.