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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: EILTON I NEU

Dados do Empenho
Número do empenho: 651 Data de lançamento: 16/02/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PBV I - Piso Básico Variàvel I
Conta de Despesa: 3339.03.01.40.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL I

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJOVEM,JUNTO AO CRAS.............. -REFIL GROSSO DE COLA QUENTE,COM 50 UNIDADES............... 20,00 20,00
1.00 -REFIL FINO DE COLA QUENTE,COM 72 UNIDADES................. 25,20 25,20
20.00 -E.V.A. PLUSH BRANCO COM 40X50cm........................... 1,35 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2012 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJOVEM,JUNTO AO CRAS.............. -REFIL GROSSO DE COLA QUENTE,COM 50 UNIDADES............... -REFIL FINO DE COLA QUENTE,COM 72 UNIDADES................. -E.V.A. PLUSH BRANCO COM 40X50cm........................... 72,20
08/03/2012 Liquidação de empenho nesta data 72,20
16/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 72,20
TOTAL 72,20 72,20 72,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.