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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ISAIAS DE SOUZA MACIEL-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6595 Data de lançamento: 26/12/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3590.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA BASE DE CONCRETO,PARA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE,FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL........................................ -TIJOLO MACIÇO.............................................. 0,38 1.364,20
3.00 -AREIA...................................................... 60,00 180,00
2.00 -AREIÃO..................................................... 68,00 136,00
2.00 -BRITA...................................................... 68,00 136,00
5.00 -CIMENTO.................................................... 21,50 107,50
1300.00 -TIJOLO FURADO.............................................. 0,38 494,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA BASE DE CONCRETO,PARA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE,FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL........................................ -TIJOLO MACIÇO.............................................. -AREIA...................................................... -AREIÃO..................................................... -BRITA...................................................... -CIMENTO.................................................... -TIJOLO FURADO.............................................. 2.417,70
28/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 2.417,70
28/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 2.417,70
TOTAL 2.417,70 2.417,70 2.417,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.