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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: LUIZ ALVARO MATHIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 670 Data de lançamento: 16/02/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3339.09.30.20.10.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO,PAGOS PELO SERVIDOR SR.LUIZ ALVARO MATHIAS,EM VIAGENS A SERVIÇO REALIZADAS NOS DIAS 09 E 11/02/2012,PARA ACOMPANHAR A GAROTA VERÃO SALTO DO JACUI-RS,ATÉ AS CIDADES DE CRUZ ALTA-RS E TUPANCIRETÃ-RS.............................................. -NOTA FISCAL Nº6471,EMITIDA PELA EMPRESA COM CNPJ Nº09.538.402/0001-19........................................ 20,00 20,00
1.00 -NOTA FISCAL Nº48544,EMITIDA PELA EMPRESA COM CNPJ Nº03.862.378/0001-92........................................ 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2012 REF.RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO,PAGOS PELO SERVIDOR SR.LUIZ ALVARO MATHIAS,EM VIAGENS A SERVIÇO REALIZADAS NOS DIAS 09 E 11/02/2012,PARA ACOMPANHAR A GAROTA VERÃO SALTO DO JACUI-RS,ATÉ AS CIDADES DE CRUZ ALTA-RS E TUPANCIRETÃ-RS.............................................. -NOTA FISCAL Nº6471,EMITIDA PELA EMPRESA COM CNPJ Nº09.538.402/0001-19........................................ -NOTA FISCAL Nº48544,EMITIDA PELA EMPRESA COM CNPJ Nº03.862.378/0001-92........................................ 40,00
16/02/2012 Liquidação de empenho nesta data 40,00
28/02/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.