O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: LUZIANA CENCI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 704 Data de lançamento: 22/02/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3339.03.01.40.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
335.00 REF.AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO A SER INSTALADA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M.E.F. SIEGFRIED HEUSER E E.M.E.I.PINGO DE GENTE,DESTINADA A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS...................................................... -REDE DE PROTEÇÃO,FIO 3mm,MALHA 12X12cm,EM POLIESTER,PARA PARTE INFERIOR.............................................. 8,20 2.747,00
558.00 -REDE DE PROTEÇÃO PARA COBERTURA DA QUADRA,FIO 2mm,MALHA 10X10cm,EM POLIESTER........................................ (OBS:A INSTALAÇÃO DO MATERIAL SERÁ FEITA PELO FORNECEDOR)... 4,60 2.566,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2012 REF.AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO A SER INSTALADA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M.E.F. SIEGFRIED HEUSER E E.M.E.I.PINGO DE GENTE,DESTINADA A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS...................................................... -REDE DE PROTEÇÃO,FIO 3mm,MALHA 12X12cm,EM POLIESTER,PARA PARTE INFERIOR.............................................. -REDE DE PROTEÇÃO PARA COBERTURA DA QUADRA,FIO 2mm,MALHA 10X10cm,EM POLIESTER........................................ (OBS:A INSTALAÇÃO DO MATERIAL SERÁ FEITA PELO FORNECEDOR)... 5.313,80
14/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 5.313,80
17/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13099 5.313,80
TOTAL 5.313,80 5.313,80 5.313,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.