Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
740 |
Data de lançamento: |
22/02/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE FEVEREIRO/2012. |
3.681,51 |
3.681,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2012 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE FEVEREIRO/2012. |
3.681,51 |
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23/02/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.681,51 |
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27/02/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9873 |
|
|
1.773,83 |
27/02/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
36,80 |
27/02/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
481,13 |
27/02/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
692,72 |
27/02/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
657,48 |
27/02/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
33,44 |
27/02/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
6,11 |
TOTAL |
3.681,51 |
3.681,51 |
3.681,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.