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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: AUGUSTIN E CIA LTDA (FILIAL)

Dados do Empenho
Número do empenho: 869 Data de lançamento: 23/02/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DAS 100 HORAS DO TRATOR MF 4292/4,UTILIZADO NA PATRULHA AGRÍCOLA DO ASSENTAMENTO ORIENTAL........................... -ÓLEO 15W/40,BALDE COM 20 LITROS........................... 183,00 183,00
1.00 -ÓLEO 90,BALDE COM 20 LITROS............................... 195,00 195,00
3.00 -ÓLEO 100,BALDE COM 20 LITROS CADA......................... 183,00 549,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2012 REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DAS 100 HORAS DO TRATOR MF 4292/4,UTILIZADO NA PATRULHA AGRÍCOLA DO ASSENTAMENTO ORIENTAL........................... -ÓLEO 15W/40,BALDE COM 20 LITROS........................... -ÓLEO 90,BALDE COM 20 LITROS............................... -ÓLEO 100,BALDE COM 20 LITROS CADA......................... DESCONTO GERAL DO EMPENHO 885,28
08/03/2012 Liquidação de empenho nesta data 885,28
15/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 885,28
TOTAL 885,28 885,28 885,28
SALDO A PAGAR 0,00