Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL(AG.ESPUMOSO-RS) |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
992 |
Data de lançamento: |
05/03/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
Conta de Despesa: |
3469.07.10.10.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF.AMORTIZAÇÃO DA PARCELA No.119,CONFORME CONTRATO No.122.252-16(PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO)...................... |
3.480,14 |
3.480,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2012 |
REF.AMORTIZAÇÃO DA PARCELA No.119,CONFORME CONTRATO No.122.252-16(PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO)...................... |
3.480,14 |
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05/03/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.480,14 |
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08/03/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10310 |
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3.480,14 |
TOTAL |
3.480,14 |
3.480,14 |
3.480,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.