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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FRANCIELI PEREIRA TRANSPORTES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1001 Data de lançamento: 11/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3500.00 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, DE UMA LINHA, EM VIRTUDE DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IPO-9822, QUE É UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTA LINHA, NECESSITAR DE TROCA DO MOTOR, E ESTÁ NO AGUARDO DOS TRÂMITES DA LICITAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO MOTOR.... - PERÍODO DE 25 DIAS LETIVOS, SENDO PERCORRIDOS 140 KM DIÁRIOS.................................................... 1,97 6.895,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2013 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, DE UMA LINHA, EM VIRTUDE DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IPO-9822, QUE É UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTA LINHA, NECESSITAR DE TROCA DO MOTOR, E ESTÁ NO AGUARDO DOS TRÂMITES DA LICITAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO MOTOR.... - PERÍODO DE 25 DIAS LETIVOS, SENDO PERCORRIDOS 140 KM DIÁRIOS.................................................... 6.895,00
21/03/2013 Liquidação de empenho nesta data 4.137,00
21/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 82,74
22/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 4.054,26
27/03/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.758,00
03/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.758,00
03/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 55,16
03/04/2013 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -2.758,00
05/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.702,84
TOTAL 6.895,00 6.895,00 6.895,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 21/03/2013 82,74 Lançada
ISS 03/04/2013 55,16 Lançada
TOTAL   137,90