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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1006 Data de lançamento: 12/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMA DE BANHEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM BASE NO DECRETO 2381/2013.................................................. - FIO 2X1,5MM............................................. 1,30 19,50
1.00 - CAMPAINHA CIGARRA........................................ 9,00 9,00
1.00 - TOMADA TELEFONE.......................................... 4,50 4,50
1.00 - INTERRUPTOR CAMPAINHA.................................... 4,00 4,00
2.00 - MANGOTE.................................................. 5,50 11,00
2.00 - TORNEIRA ELÉTRICA........................................ 50,50 101,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMA DE BANHEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM BASE NO DECRETO 2381/2013.................................................. - FIO 2X1,5MM............................................. - CAMPAINHA CIGARRA........................................ - TOMADA TELEFONE.......................................... - INTERRUPTOR CAMPAINHA.................................... - MANGOTE.................................................. - TORNEIRA ELÉTRICA........................................ 149,00
03/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 149,00
16/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 149,00
TOTAL 149,00 149,00 149,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.