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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BRUNO VAZ RODRIGUES-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1010 Data de lançamento: 12/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA COM BASE NO DECRETO Nº2381/2013................................ - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, DESRATIZAÇÃO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO, INCLUINDO TODA REDE DE ESGOTO,LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..... 560,00 560,00
1.00 - ANÁLISE BACTERIOLÓGICA D'ÁGUA (EXAME REALIZADO PARA VERIFICAR SE A ÁGUA ESTÁ PRÓPRIA PARA CONSUMO)............. 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA COM BASE NO DECRETO Nº2381/2013................................ - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, DESRATIZAÇÃO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO, INCLUINDO TODA REDE DE ESGOTO,LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..... - ANÁLISE BACTERIOLÓGICA D'ÁGUA (EXAME REALIZADO PARA VERIFICAR SE A ÁGUA ESTÁ PRÓPRIA PARA CONSUMO)............. 620,00
08/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 620,00
11/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 620,00
TOTAL 620,00 620,00 620,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.