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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1038 Data de lançamento: 15/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A PAGAMENTO DE GASTOS COM ABASTECIMENTOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, NO VEÍCULO CAPTIVA PLACAS IQX-0471, LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/ CARTÃO COMBUSTÍVEL......................................... - 501,42 LT. GASOLINA...................................... 1.698,46 1.698,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE GASTOS COM ABASTECIMENTOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, NO VEÍCULO CAPTIVA PLACAS IQX-0471, LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/ CARTÃO COMBUSTÍVEL......................................... - 501,42 LT. GASOLINA...................................... 1.698,46
19/03/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.698,46
27/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9829 1.698,46
TOTAL 1.698,46 1.698,46 1.698,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.