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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1076 Data de lançamento: 19/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3371.41.00.01.00.00 - CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇAO DE CONSORCI
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 Referente ao rateio das despesas do consórcio na compra de medicamentos 398,06 4.378,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2013 Referente ao rateio das despesas do consórcio na compra de medicamentos 4.378,66
19/03/2013 Liquidação de empenho nesta data 398,06
19/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 398,06
26/03/2013 Liquidação de empenho nesta data 398,06
26/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 398,06
30/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 398,06
30/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 398,06
28/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 398,06
29/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 398,06
25/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 398,06
25/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 398,06
30/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 398,06
30/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 398,06
27/08/2013 Liquidação de empenho nesta data 398,06
27/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 398,06
24/09/2013 Liquidação de empenho nesta data 398,06
24/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 398,06
29/10/2013 Liquidação de empenho nesta data 398,06
30/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 398,06
26/11/2013 Liquidação de empenho nesta data 398,06
27/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 398,06
26/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 398,06
27/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 398,06
TOTAL 4.378,66 4.378,66 4.378,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.