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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DR DOS REIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1082 Data de lançamento: 19/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SER UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA........................................ - PAPEL TOALHA BCO LUXO C/5000 UNID....................... 42,61 639,20
1.00 - SABONETE ESPUMA 12X800 ML................................ 348,00 348,00
10.00 - SACO P/LIXO 100L PRETO................................... 49,90 499,00
10.00 - SACO P/LIXO 60L PRETO.................................... 19,90 199,00
10.00 - SACO P/LIXO 40L PRETO.................................... 14,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SER UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA........................................ - PAPEL TOALHA BCO LUXO C/5000 UNID....................... - SABONETE ESPUMA 12X800 ML................................ - SACO P/LIXO 100L PRETO................................... - SACO P/LIXO 60L PRETO.................................... - SACO P/LIXO 40L PRETO.................................... 1.825,20
22/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.825,20
30/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.825,20
TOTAL 1.825,20 1.825,20 1.825,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.