Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.AQUISIÇÃO DE GÁS/GLP,A SER UTILIZADO NO FOGÃO DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.......................... -GÁS/GLP 13................................................
45,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2013
REF.AQUISIÇÃO DE GÁS/GLP,A SER UTILIZADO NO FOGÃO DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.......................... -GÁS/GLP 13................................................
90,00
13/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
90,00
21/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.