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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1149 Data de lançamento: 25/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECIVEIS PARA MERENDA ESCOLAR............................................ -ARROZ BRANCO TIPO I,CLASSE LONGO FINO,FARDO DE 30KG COM 06 PACOTES DE 5KG CADA........................................ 49,98 599,76
7.00 -BOLACHA TIPO MARIA CX/20 PACOTES DE 400G CADA............. 47,80 334,60
12.00 -BOLACHA TIPO INTEGRAL,CX/20 PACOTES DE 400GR CADA......... 59,98 719,76
100.00 -CHÁ SABORES VARÍADOS,CX/10 SACHES (40 CAIXA MAÇÃ - 30 CAIXA HORTELÃ E 30 CAIXA CHÁ PRETO)........................ 1,68 168,00
3.00 -DOCE CREMOSO DE FRUTAS,CX/8 EMBALAGENS DE 2KG (2 CAIXA DE SABOR DE UVA E 1 CAIXA DE SABOR DE MORANGO)................ 71,84 215,52
3.00 -FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,FARDO COM 5 PACOTES DE 5KG CADA. 39,90 119,70
300.00 -LEITE INTEGRAL CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1LITRO CADA....... 23,16 6.948,00
4.00 -MACARRÃO TIPO PARAFUSO,FARDO DE 15KG COM 15 PACOTES DE 1KG 49,98 199,92
3.00 -MARGARINA VEGETAL COM SAL,CX/12 EMBALAGENS DE 1KG CADA.... 35,20 105,60
60.00 -PÓ PARA GELATINA,EMBALAGENS PLÁSTICAS DE 1KG (20 KG DE MORANGO,20KG DE ABACAXI,10KG DE UVA E 10KG DE CEREJA)...... 5,59 335,40
30.00 -PÓ PARA PUDIM,EMBALAGENS PLÁSTICA DE 1KG (10 KG DE MORANGO E 20KG DE CHOCOLATE)....................................... 4,88 146,40
4.00 -POLPA DE TOMATE, CAIXA COM 36 UNIDADES DE 520G CADA....... 67,50 270,00
2.00 -SAL,FARDO COM 30 UNIDADES DE 1KG CADA..................... 22,50 45,00
2.00 -VINAGRE DE MAÇÃ,FARDO COM 12 UNIDADES DE 750ML CADA....... 22,68 45,36
950.00 ...................PRODUTOS PERECÍVEIS..................... -CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA,RESFRIADA EM PACOTES DE 1KG. 7,98 7.581,00
1240.00 -FRANGO CONGELADO COXA E SOBRECOXA,EMBALAGENS DE 1KG....... 4,78 5.927,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2013 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECIVEIS PARA MERENDA ESCOLAR............................................ -ARROZ BRANCO TIPO I,CLASSE LONGO FINO,FARDO DE 30KG COM 06 PACOTES DE 5KG CADA........................................ -BOLACHA TIPO MARIA CX/20 PACOTES DE 400G CADA............. -BOLACHA TIPO INTEGRAL,CX/20 PACOTES DE 400GR CADA......... -CHÁ SABORES VARÍADOS,CX/10 SACHES (40 CAIXA MAÇÃ - 30 CAIXA HORTELÃ E 30 CAIXA CHÁ PRETO)........................ -DOCE CREMOSO DE FRUTAS,CX/8 EMBALAGENS DE 2KG (2 CAIXA DE SABOR DE UVA E 1 CAIXA DE SABOR DE MORANGO)................ -FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,FARDO COM 5 PACOTES DE 5KG CADA. -LEITE INTEGRAL CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1LITRO CADA....... -MACARRÃO TIPO PARAFUSO,FARDO DE 15KG COM 15 PACOTES DE 1KG -MARGARINA VEGETAL COM SAL,CX/12 EMBALAGENS DE 1KG CADA.... -PÓ PARA GELATINA,EMBALAGENS PLÁSTICAS DE 1KG (20 KG DE MORANGO,20KG DE ABACAXI,10KG DE UVA E 10KG DE CEREJA)...... -PÓ PARA PUDIM,EMBALAGENS PLÁSTICA DE 1KG (10 KG DE MORANGO E 20KG DE CHOCOLATE)....................................... -POLPA DE TOMATE, CAIXA COM 36 UNIDADES DE 520G CADA....... -SAL,FARDO COM 30 UNIDADES DE 1KG CADA..................... -VINAGRE DE MAÇÃ,FARDO COM 12 UNIDADES DE 750ML CADA....... ...................PRODUTOS PERECÍVEIS..................... -CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA,RESFRIADA EM PACOTES DE 1KG. -FRANGO CONGELADO COXA E SOBRECOXA,EMBALAGENS DE 1KG....... 23.761,22
17/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 23.522,22
23/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 23.522,22
03/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 239,00
15/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 239,00
TOTAL 23.761,22 23.761,22 23.761,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.