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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1181 Data de lançamento: 25/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: GDBF - BOLSA FAMILIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR A PINTURA INTERNA DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O CRAS,PARA MELHOR ATENDER AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMÍLIA,REFERENCIADAS NO CRAS.............................. -TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO NA COR OCRE,TEMPERO CARIBENHO. 291,40 291,40
2.00 -PINCÉIS 25'.............................................. 3,50 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2013 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR A PINTURA INTERNA DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O CRAS,PARA MELHOR ATENDER AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMÍLIA,REFERENCIADAS NO CRAS.............................. -TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO NA COR OCRE,TEMPERO CARIBENHO. -PINCÉIS 25'.............................................. 298,40
09/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 298,40
23/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 298,40
TOTAL 298,40 298,40 298,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.