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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: A DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1319 Data de lançamento: 26/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA A SEREM REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IJC PLACAS-3162, VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR...................................... - RECUPERAR PARA CHOQUE................................... 700,00 700,00
1.00 - RECUPERAR O SETOR E A BOMBA HIDRÁULICA................... 1.680,00 1.680,00
1.00 - ALINHAR AS MOLAS TRASEIRAS............................... 80,00 80,00
1.00 - SUBSTITUIR AMORTECEDORES TRASEIROS....................... 300,00 300,00
1.00 - TROCAR ESCAPAMENTO....................................... 350,00 350,00
1.00 - TROCAR AS PEÇAS.......................................... 900,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2013 REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA A SEREM REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IJC PLACAS-3162, VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR...................................... - RECUPERAR PARA CHOQUE................................... - RECUPERAR O SETOR E A BOMBA HIDRÁULICA................... - ALINHAR AS MOLAS TRASEIRAS............................... - SUBSTITUIR AMORTECEDORES TRASEIROS....................... - TROCAR ESCAPAMENTO....................................... - TROCAR AS PEÇAS.......................................... 4.010,00
17/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 4.010,00
23/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 4.010,00
TOTAL 4.010,00 4.010,00 4.010,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.