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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: A DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1331 Data de lançamento: 26/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM USADAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IJC PLACAS-3162, VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR......................................... - ATF..................................................... 24,00 72,00
1.00 - BULBO DA PRESSÃO DE ÓLEO................................. 150,00 150,00
1.00 - ASSENTO (MOTORISTA)...................................... 150,00 150,00
2.00 - CUICA DO ESTACIONÁRIO.................................... 220,00 440,00
1.00 - CRUZETA DO CARDAN........................................ 120,00 120,00
1.00 - SUPORTE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL......................... 80,00 80,00
4.00 - SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO......................... 8,50 34,00
4.00 - ABRAÇADEIRA (MOLA DIANTEIRA)............................. 12,50 50,00
1.00 - MACACO HIDRÁULICO........................................ 330,00 330,00
1.00 - TRIÂNGULO DE EMERGÊNCIA.................................. 84,00 84,00
1.00 - VÁLVULA DO ALÍVIO DE AR.................................. 380,00 380,00
1.00 - JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO........................... 134,00 134,00
1.00 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO................................ 160,00 160,00
2.00 - LÍQUIDO DE FREIO......................................... 14,00 28,00
1.00 - JOGO DE REBITE........................................... 12,00 12,00
1.00 - ROLAMENTO DO CARDÃ....................................... 138,00 138,00
12.00 - BUCHA MOLA TRASEIRA...................................... 18,00 216,00
12.00 - BUCHA MOLA DIANTEIRA..................................... 18,00 216,00
2.00 - SUPORTE MOLA DIANTEIRA................................... 120,00 240,00
2.00 - AMORTECEDOR TRASEIRO..................................... 170,00 340,00
6.00 - BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO...................... 12,50 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM USADAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IJC PLACAS-3162, VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR......................................... - ATF..................................................... - BULBO DA PRESSÃO DE ÓLEO................................. - ASSENTO (MOTORISTA)...................................... - CUICA DO ESTACIONÁRIO.................................... - CRUZETA DO CARDAN........................................ - SUPORTE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL......................... - SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO......................... - ABRAÇADEIRA (MOLA DIANTEIRA)............................. - MACACO HIDRÁULICO........................................ - TRIÂNGULO DE EMERGÊNCIA.................................. - VÁLVULA DO ALÍVIO DE AR.................................. - JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO........................... - JOGO DE PASTILHA DE FREIO................................ - LÍQUIDO DE FREIO......................................... - JOGO DE REBITE........................................... - ROLAMENTO DO CARDÃ....................................... - BUCHA MOLA TRASEIRA...................................... - BUCHA MOLA DIANTEIRA..................................... - SUPORTE MOLA DIANTEIRA................................... - AMORTECEDOR TRASEIRO..................................... - BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO...................... 3.449,00
17/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 3.449,00
23/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 3.449,00
TOTAL 3.449,00 3.449,00 3.449,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.