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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1337 Data de lançamento: 26/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI-0307, QUE REALIZARÁ O TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O BOM ANDAMENTO DO ANO LETIVO................ - AMORTECEDOR TRASEIRO.................................... 145,00 290,00
2.00 - AMORTECEDOR DIANTEIRO.................................... 144,00 288,00
1.00 - CRUZETA.................................................. 130,00 130,00
1.00 - ROLAMENTO................................................ 200,00 200,00
8.00 - GRAMPOS DE MOLA.......................................... 25,00 200,00
4.00 - JUMELOS.................................................. 70,00 280,00
1.00 - EMBUCHAMENTO EIXO........................................ 160,00 160,00
6.00 - PINO MOLA................................................ 13,00 78,00
6.00 - BUCHA MOLA............................................... 49,00 294,00
1.00 - ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO.......................... 130,00 130,00
1.00 - ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO.......................... 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI-0307, QUE REALIZARÁ O TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O BOM ANDAMENTO DO ANO LETIVO................ - AMORTECEDOR TRASEIRO.................................... - AMORTECEDOR DIANTEIRO.................................... - CRUZETA.................................................. - ROLAMENTO................................................ - GRAMPOS DE MOLA.......................................... - JUMELOS.................................................. - EMBUCHAMENTO EIXO........................................ - PINO MOLA................................................ - BUCHA MOLA............................................... - ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO.......................... - ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO.......................... 2.190,00
23/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.190,00
06/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.190,00
TOTAL 2.190,00 2.190,00 2.190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.