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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: C.H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1365 Data de lançamento: 27/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, COM BASE NO DECRETO Nº2381/2013................. - MANUTENÇÃO REFRIGERADORES............................... 55,00 110,00
1.00 - MANUTENÇÃO DO BANHO MARIA DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL....... 60,00 60,00
1.00 - MANUTENÇÃO CENTRÍFUGA.................................... 60,00 60,00
1.00 - MANUTENÇÃO MICROSCÓPIO................................... 40,00 40,00
2.00 - MANUTENÇÃO CLIMATIZADORES................................ 70,00 140,00
3.00 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO............................... 50,00 150,00
1.00 - MANUTENÇÃO DO AUTOCLAVE.................................. 80,00 80,00
1.00 - MANUTENÇÃO DEIONIZADOR................................... 35,00 35,00
2.00 - MANUTENÇÃO MICROPIPETA VOL.FIXO.......................... 30,00 60,00
76.00 - DESLOCAMENTO............................................. 0,75 57,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2013 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, COM BASE NO DECRETO Nº2381/2013................. - MANUTENÇÃO REFRIGERADORES............................... - MANUTENÇÃO DO BANHO MARIA DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL....... - MANUTENÇÃO CENTRÍFUGA.................................... - MANUTENÇÃO MICROSCÓPIO................................... - MANUTENÇÃO CLIMATIZADORES................................ - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO............................... - MANUTENÇÃO DO AUTOCLAVE.................................. - MANUTENÇÃO DEIONIZADOR................................... - MANUTENÇÃO MICROPIPETA VOL.FIXO.......................... - DESLOCAMENTO............................................. 792,00
29/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 712,00
29/04/2013 -80,00
07/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 712,00
TOTAL 712,00 712,00 712,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.