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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1368 Data de lançamento: 27/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A REVISÃO DE 87 MIL KM DO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK-6361.................... -ÓLEO PARA MOTOR 5W40..................................... ................... 36,90 147,60
1.00 -ADITIVO................................................... 8,40 8,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A REVISÃO DE 87 MIL KM DO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK-6361.................... -ÓLEO PARA MOTOR 5W40..................................... ................... -ADITIVO................................................... 156,00
23/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 156,00
19/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 22969 156,00
TOTAL 156,00 156,00 156,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.