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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SANTO ADENIR BORGES DA SILVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1372 Data de lançamento: 27/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NA RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ/L 1113 PLACAS IEA-5237, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO................... - PLATÔ DA EMBREAGEM 310.................................. 640,00 640,00
1.00 - DISCO DE EMBREAGEM....................................... 610,00 610,00
1.00 - ROLAMENTO DA EMBREAGEM................................... 96,00 96,00
1.00 - PORTA ROLAMENTO.......................................... 88,00 88,00
1.00 - GARFO DA EMBREAGEM....................................... 95,00 95,00
1.00 - REGULADOR DA EMBREAGEM................................... 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NA RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ/L 1113 PLACAS IEA-5237, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO................... - PLATÔ DA EMBREAGEM 310.................................. - DISCO DE EMBREAGEM....................................... - ROLAMENTO DA EMBREAGEM................................... - PORTA ROLAMENTO.......................................... - GARFO DA EMBREAGEM....................................... - REGULADOR DA EMBREAGEM................................... 1.584,00
08/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.584,00
07/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.584,00
TOTAL 1.584,00 1.584,00 1.584,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.