3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 14/DEZ/2012 A 16/01/2013,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............... -Nº5180682-7 PMSJ/EMATER e INSP.VETERINÁRIA/AV.MAIA FILHO 57 CASA 01..................................................
307,83
307,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2013
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 14/DEZ/2012 A 16/01/2013,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............... -Nº5180682-7 PMSJ/EMATER e INSP.VETERINÁRIA/AV.MAIA FILHO 57 CASA 01..................................................
307,83
18/01/2013
Liquidação de empenho nesta data
307,83
30/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
307,83
TOTAL
307,83
307,83
307,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.