Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 14/DEZ/2012 A 16/01/2013,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............... -Nº2369068-2 PMSJ/FARMÁCIA BÁSICA/AV.PIO XII 1170 APTO 01..
169,99
169,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2013
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 14/DEZ/2012 A 16/01/2013,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............... -Nº2369068-2 PMSJ/FARMÁCIA BÁSICA/AV.PIO XII 1170 APTO 01..
169,99
18/01/2013
Liquidação de empenho nesta data
169,99
08/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
169,99
TOTAL
169,99
169,99
169,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.