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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PROCERGS-CIA.DE PROC.DADOS DO ESTADO DO R.G.SUL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1399 Data de lançamento: 27/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL EXERCÍCIO/2013,COM A PROCERGS,REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS:.................................................. -02 CONEXÕES PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO,REF.CONTRATO DNE-138/2009-AA............................................ 144,32 1.731,84
12.00 -04 PORTAS TÚNEL INTERNET COMUTADO,REF.CONTRATO DNE-138/2009 AB................................................ 70,36 844,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2013 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL EXERCÍCIO/2013,COM A PROCERGS,REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS:.................................................. -02 CONEXÕES PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO,REF.CONTRATO DNE-138/2009-AA............................................ -04 PORTAS TÚNEL INTERNET COMUTADO,REF.CONTRATO DNE-138/2009 AB................................................ 2.576,16
27/03/2013 Liquidação de empenho nesta data 214,68
27/03/2013 Liquidação de empenho nesta data 214,68
19/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 214,68
22/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 214,68
22/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 214,68
22/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 214,68
24/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 214,68
29/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 214,68
19/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 214,68
01/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 214,68
16/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 214,68
29/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 214,68
27/08/2013 Liquidação de empenho nesta data 214,68
28/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 214,68
24/09/2013 Liquidação de empenho nesta data 214,68
26/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 214,68
15/10/2013 Liquidação de empenho nesta data 214,68
23/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 214,68
20/11/2013 Liquidação de empenho nesta data 214,68
27/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 214,68
18/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 429,36
20/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 429,36
TOTAL 2.576,16 2.576,16 2.576,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.