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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GABRIEL DE CAMPOS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1458 Data de lançamento: 01/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,NECESSÁRIAS AO CONSERTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536,LOTADO NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO.............................................. -TENSOR DA CORREIA........................................ 120,00 120,00
1.00 -CORREIA DO COMANDO....................................... 55,00 55,00
1.00 -ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA.............................. 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2013 PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,NECESSÁRIAS AO CONSERTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536,LOTADO NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO.............................................. -TENSOR DA CORREIA........................................ -CORREIA DO COMANDO....................................... -ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA.............................. 240,00
10/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 240,00
21/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.