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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1464 Data de lançamento: 02/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA NECESSÁRIA A TROCA DE PEÇAS- EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA POR MOTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DISPONIBILIZAR DE POUCOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, TENDO EM VISTA A SAFRA DE GRÃOS QUE SE APROXIMA E PARA O BOM ANDAMENTO E SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR- NA RECUPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K E CAMINHÃO CAÇAMBA MB 1215C PLACAS ILA-0147, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRI 15,00 15,00
1.00 - SERVIÇO PARA SOLDAR E ENDIREITAR COM REFORÇO O GIRA CÍRCULO E GUIAS DA LÂMINA.................................. 2.850,00 2.850,00
1.00 - SERVIÇOS PARA TROCAR MOLAS E SUPORTE..................... 242,00 242,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA NECESSÁRIA A TROCA DE PEÇAS- EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA POR MOTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DISPONIBILIZAR DE POUCOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, TENDO EM VISTA A SAFRA DE GRÃOS QUE SE APROXIMA E PARA O BOM ANDAMENTO E SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR- NA RECUPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K E CAMINHÃO CAÇAMBA MB 1215C PLACAS ILA-0147, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRI - SERVIÇO PARA SOLDAR E ENDIREITAR COM REFORÇO O GIRA CÍRCULO E GUIAS DA LÂMINA.................................. - SERVIÇOS PARA TROCAR MOLAS E SUPORTE..................... 3.107,00
17/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 3.107,00
06/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 3.107,00
TOTAL 3.107,00 3.107,00 3.107,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.