Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO DO SERVIDOR VILMAR PEREIRA DE MATOS, CONFORME COMPROVANTES APRESENTADOS......................... - PEDÁGIO.................................................
REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO DO SERVIDOR VILMAR PEREIRA DE MATOS, CONFORME COMPROVANTES APRESENTADOS......................... - PEDÁGIO................................................. - ESTACIONAMENTO........................................... - GARAGEM..................................................
90,00
12/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
90,00
07/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.