O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1480 Data de lançamento: 02/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, E MATERIAIS PARA REFORMA DE BANHEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM BASE NO DECRETO Nº2381/2013..................................... - REGISTRO 1/2............................................ 8,50 8,50
1.00 - VASO ACOPLADO BRANCO..................................... 230,00 230,00
1.00 - ASSENTO SANITÁRIO........................................ 16,00 16,00
1.00 - PIA COM COLUNA........................................... 85,50 85,50
1.00 - CIMENTO.................................................. 22,80 22,80
1.00 - VÁLVULA PIA CROMADA...................................... 5,00 5,00
1.00 - BARRA CANO 100 ESGOTO.................................... 44,00 44,00
2.00 - JOELHO 100 ESGOTO........................................ 5,00 10,00
1.00 - TÊ 20.................................................... 1,00 1,00
2.00 - JOELHO MISTO 20.......................................... 1,00 2,00
2.00 - JOELHO LISO 20........................................... 1,00 2,00
1.00 - ANEL VEDAÇÃO............................................. 10,50 10,50
2.00 - PARAFUSO PARA PIA........................................ 1,50 3,00
1.00 - VEDA ROSCA............................................... 2,00 2,00
1.00 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO.................................... 34,50 34,50
1.00 - PORTA SABONETE LÍQUIDO................................... 34,50 34,50
1.00 - COLA CANO................................................ 4,00 4,00
1.00 - TÊ 50 ESGOTO............................................. 3,80 3,80
1.00 - REDUÇÃO 50X40............................................ 2,50 2,50
1.00 - JOELHO 50................................................ 3,00 3,00
1.00 - TORNEIRA METÁLICA........................................ 56,70 56,70
1.00 - VEDA ROSCA............................................... 2,00 2,00
1.00 - PORTA PAPEL TOALHA....................................... 37,80 37,80
3.00 - TUBOS EXTENSIVOS......................................... 8,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, E MATERIAIS PARA REFORMA DE BANHEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM BASE NO DECRETO Nº2381/2013..................................... - REGISTRO 1/2............................................ - VASO ACOPLADO BRANCO..................................... - ASSENTO SANITÁRIO........................................ - PIA COM COLUNA........................................... - CIMENTO.................................................. - VÁLVULA PIA CROMADA...................................... - BARRA CANO 100 ESGOTO.................................... - JOELHO 100 ESGOTO........................................ - TÊ 20.................................................... - JOELHO MISTO 20.......................................... - JOELHO LISO 20........................................... - ANEL VEDAÇÃO............................................. - PARAFUSO PARA PIA........................................ - VEDA ROSCA............................................... - PORTA PAPEL HIGIÊNICO.................................... - PORTA SABONETE LÍQUIDO................................... - COLA CANO................................................ - TÊ 50 ESGOTO............................................. - REDUÇÃO 50X40............................................ - JOELHO 50................................................ - TORNEIRA METÁLICA........................................ - VEDA ROSCA............................................... - PORTA PAPEL TOALHA....................................... - TUBOS EXTENSIVOS......................................... 645,10
03/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 645,10
16/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 645,10
TOTAL 645,10 645,10 645,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.