Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL............................... -CARIMBO ALINE............................................
REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL............................... -CARIMBO ALINE............................................ -CARIMBO PSICÓLOGA.........................................
50,00
23/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
50,00
07/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.