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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AIRTON DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1518 Data de lançamento: 03/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA AIRTON DA ROSA, NOS DIAS ESPECÍFICOS 26/02/2013, 12/03/2013 E 25/03/2013 POR ESTAR FORA DO AR O SISTEMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS APRESENTADAS....................................... -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 26/02/2013................... 20,00 20,00
1.00 -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 26/02/2013.................... 8,00 8,00
1.00 -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 12/03/2013.................... 8,00 8,00
1.00 -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 25/03/2013.................... 20,00 20,00
1.00 -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 25/03/2013.................... 6,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2013 REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA AIRTON DA ROSA, NOS DIAS ESPECÍFICOS 26/02/2013, 12/03/2013 E 25/03/2013 POR ESTAR FORA DO AR O SISTEMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS APRESENTADAS....................................... -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 26/02/2013................... -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 26/02/2013.................... -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 12/03/2013.................... -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 25/03/2013.................... -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 25/03/2013.................... 62,00
11/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 62,00
02/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 62,00
TOTAL 62,00 62,00 62,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.