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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: KAROLINE S VIEIRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1533 Data de lançamento: 03/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,A SER UTILIZADO NO TERMINAL DE COMPUTADOR,QUE ESTÁ LIGADO AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ENTORNO DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................................................... -HD 2.0 TB SEAGATE 7200 64MB.............................. 486,00 486,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2013 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,A SER UTILIZADO NO TERMINAL DE COMPUTADOR,QUE ESTÁ LIGADO AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ENTORNO DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................................................... -HD 2.0 TB SEAGATE 7200 64MB.............................. 486,00
24/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 486,00
07/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 486,00
TOTAL 486,00 486,00 486,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.