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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1534 Data de lançamento: 04/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, EM CARÁTER DE URGÊNCIA POR DESGASTE NATURAL DE PEÇAS, POR SE TRATAR DE UM VEÍCULO QUE REALIZA VIAGENS LONGAS COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM CENTROS ESPECIALIZADOS DE PORTO ALEGRE, SANTA MARIA E PASSO FUNDO, E POR ESTE VEÍCULO JÁ ESTAR COM 422.214 MIL QUILÔMETROS RODADOS, OU SEJA A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIA PARA SEGURANÇA DOS PACIENTES E MOTORISTAS, COM BASE NO DECRETO Nº2381/2013....... 95,00 190,00
4.00 - BUCHA DE BANDEJA......................................... 55,00 220,00
2.00 - BIELETA DA SUSPENSÃO..................................... 37,00 74,00
2.00 - SILENCIOSO............................................... 154,00 308,00
1.00 - BATENTE.................................................. 78,00 78,00
8.00 - BUCHA DAS MOLAS TRASEIRAS................................ 50,00 400,00
1.00 - MÁQUINA DO VIDRO......................................... 188,00 188,00
1.00 - CORREIA.................................................. 43,00 43,00
1.00 - CORREIA.................................................. 138,00 138,00
1.00 - ROLAMENTO................................................ 403,00 403,00
2.00 - AMORTECEDOR DIANTEIRO.................................... 315,00 630,00
2.00 - COXIM AMORTECEDOR........................................ 247,00 494,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, EM CARÁTER DE URGÊNCIA POR DESGASTE NATURAL DE PEÇAS, POR SE TRATAR DE UM VEÍCULO QUE REALIZA VIAGENS LONGAS COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM CENTROS ESPECIALIZADOS DE PORTO ALEGRE, SANTA MARIA E PASSO FUNDO, E POR ESTE VEÍCULO JÁ ESTAR COM 422.214 MIL QUILÔMETROS RODADOS, OU SEJA A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIA PARA SEGURANÇA DOS PACIENTES E MOTORISTAS, COM BASE NO DECRETO Nº2381/2013....... - BUCHA DE BANDEJA......................................... - BIELETA DA SUSPENSÃO..................................... - SILENCIOSO............................................... - BATENTE.................................................. - BUCHA DAS MOLAS TRASEIRAS................................ - MÁQUINA DO VIDRO......................................... - CORREIA.................................................. - CORREIA.................................................. - ROLAMENTO................................................ - AMORTECEDOR DIANTEIRO.................................... - COXIM AMORTECEDOR........................................ 3.166,00
29/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 3.166,00
08/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 3.166,00
TOTAL 3.166,00 3.166,00 3.166,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.