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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ROGERIO BONATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1536 Data de lançamento: 04/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PARATI PLACAS INX-9584, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE...... - CALÇO MOTOR............................................. 48,00 96,00
4.00 - AMORTECEDORES............................................ 180,00 720,00
4.00 - COXINS DE AMORTECEDORES.................................. 78,00 312,00
4.00 - KIT'S ROLAMENTOS RODAS................................... 70,00 280,00
1.00 - JOGO PASTILHAS........................................... 90,00 90,00
6.00 - BUCHAS SUSPENÇÃO......................................... 28,00 168,00
1.00 - PIVÔ..................................................... 70,00 70,00
1.00 - PONTEIRA DIREÇÃO......................................... 58,00 58,00
1.00 - JOGO DE VELA............................................. 90,00 90,00
1.00 - BARRA DE SETOR DE DIREÇÃO................................ 228,00 228,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PARATI PLACAS INX-9584, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE...... - CALÇO MOTOR............................................. - AMORTECEDORES............................................ - COXINS DE AMORTECEDORES.................................. - KIT'S ROLAMENTOS RODAS................................... - JOGO PASTILHAS........................................... - BUCHAS SUSPENÇÃO......................................... - PIVÔ..................................................... - PONTEIRA DIREÇÃO......................................... - JOGO DE VELA............................................. - BARRA DE SETOR DE DIREÇÃO................................ 2.112,00
29/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.112,00
08/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.112,00
TOTAL 2.112,00 2.112,00 2.112,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.