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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1551 Data de lançamento: 04/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,COM BASE NO DECRETO Nº2381, DE 03 DE JANEIRO 2013...................................... -COMPRESSA CIRÚRGICA 45X50CM 37GR.......................... 44,00 220,00
1.00 -LAMINA DE BISTURI Nº22.................................... 14,00 14,00
1.00 -LAMINA DE BISTURI Nº25.................................... 14,00 14,00
50.00 -LUVAS CIRÚRGICA LATEX Nº8.0............................... 1,00 50,00
500.00 -SERINGA DESCARTÁVEIS 05ML C/AGULHA........................ 0,15 75,00
200.00 -COMPRESSA DE GASE PCT/500UN DE 7,5X7,5 - 13FIOS.......... 8,50 1.700,00
1.00 -AGULHA DE RAQUIANESTESIA Nº25 CX/25UN..................... 142,50 142,50
1.00 -AGULHA DE RAQUIANESTESIA Nº27 CX/25UN..................... 142,50 142,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,COM BASE NO DECRETO Nº2381, DE 03 DE JANEIRO 2013...................................... -COMPRESSA CIRÚRGICA 45X50CM 37GR.......................... -LAMINA DE BISTURI Nº22.................................... -LAMINA DE BISTURI Nº25.................................... -LUVAS CIRÚRGICA LATEX Nº8.0............................... -SERINGA DESCARTÁVEIS 05ML C/AGULHA........................ -COMPRESSA DE GASE PCT/500UN DE 7,5X7,5 - 13FIOS.......... -AGULHA DE RAQUIANESTESIA Nº25 CX/25UN..................... -AGULHA DE RAQUIANESTESIA Nº27 CX/25UN..................... 2.358,00
03/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.358,00
15/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.358,00
TOTAL 2.358,00 2.358,00 2.358,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.