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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1582 Data de lançamento: 05/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL,EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,SALIENTAMOS QUE ESTES ITENS ESTÃO EM FALTA E SÃO DE EXTREMA NECESSIDADE................................................ -AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5mm COM 100UNID.CADA............. 12,00 72,00
30.00 -ÁLCOOL 70%............................................... 3,30 99,00
30.00 -ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO COM 500GR CADA.................... 9,60 288,00
4.00 -BOLSA COLETORA PARA URINA SISTEMA FECHADO................ 6,90 27,60
50.00 -ESPARADRAPO 5cmX10mt,CADA................................ 3,90 195,00
5.00 -EXTENSOR PARA GARROTE.................................... 2,40 12,00
60.00 -GAZE 7,5X7,5,08 DOBRAS,13 FIOS,FECHADO COM 500 UNID.CADA. 9,30 558,00
40.00 -GAZE TIPO QUEIJO,ROLO COM 500GR CADA..................... 24,70 988,00
60.00 -MICROPORE 25mmX10mt,CADA................................. 1,60 96,00
1.00 -SCALP Nº25 COM 100 UNID.................................. 16,00 16,00
3.00 -SERINGA 10ml COM 100 UNID.CADA........................... 25,00 75,00
8.00 -SERINGA 3ml COM 100 UNID.CADA............................ 14,00 112,00
12.00 -SONDA FOLEY 2 VIAS SISTEMA FECHADO Nº18.................. 3,12 37,44
200.00 -SONDA URETRAL Nº10 ESTERIL............................... 0,60 120,00
200.00 -SONDA URETRAL Nº12 ESTÉRIL............................... 0,68 136,00
200.00 -SORO FISIOLÓGICO 125ml................................... 1,55 310,00
100.00 -SORO FISIOLÓGICO 250ml................................... 1,69 169,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2013 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL,EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,SALIENTAMOS QUE ESTES ITENS ESTÃO EM FALTA E SÃO DE EXTREMA NECESSIDADE................................................ -AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5mm COM 100UNID.CADA............. -ÁLCOOL 70%............................................... -ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO COM 500GR CADA.................... -BOLSA COLETORA PARA URINA SISTEMA FECHADO................ -ESPARADRAPO 5cmX10mt,CADA................................ -EXTENSOR PARA GARROTE.................................... -GAZE 7,5X7,5,08 DOBRAS,13 FIOS,FECHADO COM 500 UNID.CADA. -GAZE TIPO QUEIJO,ROLO COM 500GR CADA..................... -MICROPORE 25mmX10mt,CADA................................. -SCALP Nº25 COM 100 UNID.................................. -SERINGA 10ml COM 100 UNID.CADA........................... -SERINGA 3ml COM 100 UNID.CADA............................ -SONDA FOLEY 2 VIAS SISTEMA FECHADO Nº18.................. -SONDA URETRAL Nº10 ESTERIL............................... -SONDA URETRAL Nº12 ESTÉRIL............................... -SORO FISIOLÓGICO 125ml................................... -SORO FISIOLÓGICO 250ml................................... 3.311,04
12/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 3.311,04
07/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 3.311,04
TOTAL 3.311,04 3.311,04 3.311,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.