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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL(AG.ESPUMOSO-RS)

Dados do Empenho
Número do empenho: 1586 Data de lançamento: 05/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DA PARCELA Nº132,REFERENTE AO CONTRATO Nº12225216 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO................................. 3.740,91 3.740,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2013 PAGAMENTO DA PARCELA Nº132,REFERENTE AO CONTRATO Nº12225216 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO................................. 3.740,91
05/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 3.740,91
05/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 3.740,91
05/04/2013 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -3.740,91
09/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 3.740,91
TOTAL 3.740,91 3.740,91 3.740,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.