Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
80.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................... - GÁS GLP P 13............................................
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................... - GÁS GLP P 13............................................ - GÁS GLP 45...............................................
5.040,00
16/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.540,00
24/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.540,00
08/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.350,00
11/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.350,00
13/08/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.750,00
16/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.750,00
27/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
400,00
03/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
400,00
TOTAL
5.040,00
5.040,00
5.040,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.