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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 162 Data de lançamento: 24/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA USO DA SE.MUN.DA SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.(OBSERVADO O DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2381 DE 03/01/2013).............................................. -LÁPIS PRETO............................................... 0,25 7,50
2.00 -CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL,EMBALAGEM COM 50 UNIDADES CADA.. 26,80 53,60
1.00 -CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA,EMBALAGEM COM 50 UN............ 26,80 26,80
10.00 -FITA ADESIVA TRAANSPARENTE FINA 12mmX50mt................. 0,80 8,00
10.00 -CLIPS METÁLICO COM 100 UN.CADA............................ 1,60 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2013 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA USO DA SE.MUN.DA SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.(OBSERVADO O DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2381 DE 03/01/2013).............................................. -LÁPIS PRETO............................................... -CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL,EMBALAGEM COM 50 UNIDADES CADA.. -CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA,EMBALAGEM COM 50 UN............ -FITA ADESIVA TRAANSPARENTE FINA 12mmX50mt................. -CLIPS METÁLICO COM 100 UN.CADA............................ 111,90
04/03/2013 Liquidação de empenho nesta data 111,90
08/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 111,90
TOTAL 111,90 111,90 111,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.