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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: KAROLINE S VIEIRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1622 Data de lançamento: 08/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA QUE O ATENDIMENTO NESSE SETOR NÃO SEJA PREJUDICADO........................................... - TECLADO PARA MICRO COMPUTADOR PS2 PADRÃO................ 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA QUE O ATENDIMENTO NESSE SETOR NÃO SEJA PREJUDICADO........................................... - TECLADO PARA MICRO COMPUTADOR PS2 PADRÃO................ 45,00
17/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 45,00
06/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.